AUDITORIA OPERACIONAL A LA EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO DEL LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL AREA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO COMPRENDIDOS EN LAS GESTIONES 2016 Y 2017.

El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de las metas establecidas....

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INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO CON ALCANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo.

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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES N°UAI/INF.SEM-01/2018

Informe Semestral de Actividades de Auditoría en el Centro Internacional de la Quinua.

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AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2017

Informe sobre procedimientos de los registros contables y de control interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad....

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RESUMEN EJECUTIVO: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES N° INF. CIQ-INF-FA001/2018

Actualizado al 27-febrero-2018// Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del CIQ

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RESUMEN EJECUTIVO: Informe de Auditoria Interna INF. CIQ-UAI/IA-001/2018

Informe correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.

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INFORME N° INF. UAI/CIQ-SEG-001/2018 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EXPUESTAS EN EL INFORME CIQ-UAI-CI-001/2017

Informe del seguimiento a la implantación  de las recomendaciones expuestas en el informe CIQ-UAI-CI-001/2017....

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AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2016

Informe sobre procedimientos de los registros contables y de control interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad....

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INFORME DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL MDRyT

Informe de Auditoría correspondiente al Primer Seguimiento sobre la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe MDRyT-AUI-AF-CI-001/2016....

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AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2016
Informe sobre procedimientos de los registros contables y de control interno....
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AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – MATERIALES Y SUMINISTROS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES N° UAI/INF.SEM-01/2017
Informe Semestral de actividades de Auditoría Interna...
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INF. AUD.INT. 01-SEG/2017  RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría correspondiente al Primer Seguimiento sobre la implantación de las recomendaciones...
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INF. CIQ –UAI-IA-001/2017 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO
Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros...
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INF.CIQ-AI/RELEV/CI001/17 RESUMEN EJECUTIVO
Informe de control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica....

RESUMEN EJECUTIVO - AUDITORÍA A LAS PLANILLAS SALARIALES
Informe de Relevamiento de Información específica....

 
   

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